|
Развитие культуры на 2020-2025 годы
Муниципальная программа муниципального образования «Город Воткинск»
«Развитие культуры на 2020-2025 годы»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
|
Развитие культуры на 2020-2025 годы
|
Подпрограммы
|
1. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
2. Развитие библиотечного дела
3. Развитие музейного дела
4.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
5. Создание условий для реализации муниципальной программы
6.Цифровая культура
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
Соисполнители
|
1.МКУ «Управление капитального строительства города Воткинска»;
2. Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска;
3.Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска;
4.Управление архитектуры и градостроительства Администрации
г. Воткинска.
5. МКУ «Центр учета и отчетности г.Воткинска»
|
Цель
|
1.Создание качественной культурной среды, доступных культурных благ и равных условий для творческой реализации личности разных категорий населения;
2.Развитие культурных потребностей граждан;
3.Увеличение посещаемости учреждений культуры
|
Задачи программы (цели подпрограмм)
|
1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей города, содержательного использования свободного времени;
2. Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг;
3. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг;
4. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
Целевые показатели (индикаторы)
|
Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы
|
Срок и этапы реализации
|
2020-2025 годы.
|
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск»
|
Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
153 170,0
|
139 551,1
|
1 849,2
|
0,0
|
11 769,7
|
2021 год
|
206 008,0
|
122 193,8
|
24 689,3
|
44 780,7
|
14 602,8
|
2022 год
|
131 368,2
|
107 220,1
|
0,0
|
11 545,3
|
12 602,8
|
2023 год
|
121 008,6
|
108 405,8
|
0,0
|
0,0
|
12 602,8
|
2024 год
|
119 537,2
|
106 934,4
|
0,0
|
0,0
|
12 602,8
|
2025 год
|
119 537,2
|
106 934,4
|
0,0
|
0,0
|
12 602,8
|
ИТОГО 2020-2025 г.г.
|
850 629,2
|
691 239,6
|
26 538,5
|
56 326,0
|
76 525,1
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
|
Реализация муниципальной программы позволит создать дополнительные возможности для удовлетворения потребностей разных категорий населения города в сфере культуры и искусства, повысит привлекательность учреждений культуры, тем самым увеличив посещаемость.
Основными конечными результатами реализации программы являются:
1. Сохранена сеть учреждений культуры;
2. Показатель посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) увеличен на 15 %;
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, составит 119 процентов;
4. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике сохранен на уровне 100%;
5. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 92%;
6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 30 человек;
7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит 100 человек.
Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.
|
Паспорт подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг
организаций культуры»
|
Наименование подпрограммы
|
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МКУ «Центр учета и отчетности г.Воткинска»
МКУ «Управление капитального строительства г.Воткинска»
|
Цель подпрограммы
|
1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей города, содержательного использования свободного времени.
|
Задачи подпрограммы
|
1. Организация культурно - массовых мероприятий для жителей города.
2.Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества.
3. Выявление и поддержка юных талантов.
4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг (работ), оказываемых (выполняемых) культурно-досуговыми учреждениями.
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент;
2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент;
3. Количество участников клубных формирований, человек;
4. Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процент;
5. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек;
6. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тысяч человек;
7. Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процент;
8. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, процент;
9. Количество посещений парков культуры и отдыха, тысяч человек;
10. Рост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов;
11. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тысяч человек;
12. Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов;
13. Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
2020-2025 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Объем средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.):
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
88 910,8
|
78 909,0
|
0,0
|
0,0
|
10 001,8
|
2021 год
|
90 707,1
|
79 327,9
|
0,0
|
0,0
|
11 379,2
|
2022 год
|
76 823,0
|
67 320,2
|
0,0
|
0,0
|
9 502,8
|
2023 год
|
77 086,6
|
67 583,8
|
0,0
|
0,0
|
9 502,8
|
2024 год
|
77 551,6
|
68 048,8
|
0,0
|
0,0
|
9 502,8
|
2025 год
|
77 551,6
|
68 048,8
|
0,0
|
0,0
|
9 502,8
|
ИТОГО 2020-2025г.г.
|
488 630,7
|
429 238,5
|
0,0
|
0,0
|
59 392,2
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 86,08%;
2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 100%;
3. Количество участников клубных формирований составит 2430 человек;
4. Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 6,52%;
5. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения составит 24,3 человека;
6. Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 80,52 тысяч человек;
7. Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 15 %;
8. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, составит 119 %;
9. Количество посещений парков культуры и отдыха составит 5,2 тыс. человек;
10. Рост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 15,30%;
11. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов составит 5,21 тысяч человек;
12. Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 30,36 %;
13. Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 15 %.
|
| | |
Паспорт подпрограммы «Развитие библиотечного дела»
Наименование подпрограммы
|
Развитие библиотечного дела
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МКУ «Центр учета и отчетности г.Воткинска»
МКУ «Управление капитального строительства г.Воткинска»
|
Цель подпрограммы
|
Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг
|
Задачи подпрограммы
|
1. Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения;
2. Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;
3. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек муниципального образования «Город Воткинск».
4.Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности библиотек, создание записей в электронный каталог и базу данных.
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процент;
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тысяч человек;
3. Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов;
4. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), процент;
5. Число книговыдач, единиц;
6. Количество пользователей, единиц;
7. Количество записей в электронном каталоге, единиц.
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
2020-2025 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации подпрограммы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
31 763,6
|
29 966,6
|
399,2
|
0,0
|
1 397,8
|
2021 год
|
39 828,8
|
23 955,8
|
2 050,9
|
12 217,1
|
1605,0
|
2022 год
|
27 842,4
|
25 842,4
|
0,0
|
400,0
|
1 600,0
|
2023 год
|
27 606,9
|
26 006,9
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
2024 год
|
27 765,4
|
26 165,4
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
2025 год
|
27 765,4
|
26 165,4
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
Итого 2020-2025 г.г.
|
182 572,5
|
158 102,5
|
2 450,1
|
12 617,1
|
9 402,8
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составит 100 %.
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 383,25 тыс. человек;
3. Рост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 15%;
4. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) составит 3,8%
5. Число книговыдач составит 764 400 единиц.
6. Количество пользователей, 38 300 пользователей.
7. Количество записей в электронном каталоге составит 1500 библиографических записей.
|
Паспорт подпрограммы «Развитие музейного дела»
Наименование подпрограммы
|
Развитие музейного дела
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
Ответственный исполнитель
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
Соисполнители
|
МКУ «Центр учета и отчетности г.Воткинска»
МКУ «Управление капитального строительства г.Воткинска»
|
Цель подпрограммы
|
Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг
|
Задачи подпрограммы
|
1. Обеспечение сохранности музейного фонда.
2. Комплектование (пополнение) музейного фонда.
3. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальных музеях.
4. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципальных музеев.
|
Целевые показатели (индикаторы)
|
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент.
2. Количество выставочных проектов, единиц;
3. Количество посещений музеев, тысяч человек;
4. Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года), процентов.
|
Сроки и этапы реализации
|
2020-2025 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
8 056,1
|
7 686,0
|
0,0
|
0,0
|
370,1
|
2021 год
|
10 736,4
|
9 376,4
|
0,0
|
0,0
|
1 360,0
|
2022 год
|
11 027,9
|
6 463,5
|
0,0
|
3 064,5
|
1 500,0
|
2023 год
|
8 011,2
|
6 511,2
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
2024 год
|
8 059,4
|
6 559,4
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
2025 год
|
8 059,4
|
6 559,4
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
ИТОГО 2020-2025г.г.
|
53 950,4
|
43 155,8
|
0,0
|
3 064,5
|
7 730,1
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит 25%.
2. Количество выставочных проектов составит 72 единицы;
3. Количество посещений музеев составит 26,45 тысяч человек;
4. Рост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) составит 15 %.
|
Паспорт подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
Наименование подпрограммы
|
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
|
Соисполнители подпрограммы
|
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Воткинска, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, МКУ «Управление капитального строительства г.Воткинска»
|
Срок реализации
Этапы подпрограммы
|
2020-2025 годы
Этапы подпрограммы не выделяются
|
Цель подпрограммы
|
Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.
|
Задачи подпрограммы
|
1. Охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории г. Воткинска
2. Осуществление в пределах компетенции местного контроля в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия;
3. Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент.
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной программы:
Годы реализации
|
Всего
|
В том числе
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
460,7
|
460,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2022 год
|
700,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2023 год
|
2 158,1
|
2 158,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2024 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2025 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ИТОГО 2020-2025г.г.
|
3 318,8
|
3 318,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
1. Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 45,4 процентов.
|
Паспорт подпрограммы «Создание условий для реализации
муниципальной программы»
Наименование подпрограммы
|
Создание условий для реализации муниципальной программы
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам.
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
|
Соисполнители подпрограммы
|
МКУ «Центр учета и отчетности г.Воткинска»
|
Срок и этапы реализации подпрограммы
|
2020-2025 годы
Этапы реализации не выделяются
|
Цели подпрограммы
|
Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
Задачи подпрограммы
|
1. Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска;
2. Повышение квалификации кадров в отрасли культура;
3. Организация управления муниципальной программой;
4. Совершенствование финансово-экономических и организационно- управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Воткинска.
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек;
2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике, процент;
3. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент;
4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек;
5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,процент.
6. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства, тыс.руб.
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам реализации муниципальной подпрограммы:
Годы
|
Всего
|
В том числе:
|
Собственные средства бюджета МО
|
Средства бюджета УР
|
Средства бюджета РФ
|
Иные источники
|
2020 год
|
23 978,8
|
22 528,8
|
1 450,0
|
0,0
|
0,0
|
2021 год
|
64 735,7
|
9 533,7
|
22 638,4
|
32 563,6
|
0,0
|
2022 год
|
14 974,9
|
6 894,1
|
0,0
|
8 080,8
|
0,0
|
2023 год
|
6 145,8
|
6 145,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2024 год
|
6 160,8
|
6 160,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2025 год
|
6 160,8
|
6 160,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ИТОГО 2020-2025г.г.
|
122 156,8
|
57 424,0
|
24 088,4
|
40 644,4
|
0,0
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит не менее 30 человек;
2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике составит 100 %;
3. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 92%;
4. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» составит не менее 100 человек;
5.5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 37,5%
6.Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства, составит 39,93 тыс.руб.
|
Паспорт подпрограммы «Цифровая культура»
Наименование подпрограммы
|
Цифровая культура
|
Координатор
|
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Воткинск» по социальным вопросам
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
|
Соисполнители подпрограммы
|
|
Срок реализации
Этапы подпрограммы
|
2022-2025 годы
Этапы подпрограммы не выделяются
|
Цель подпрограммы
|
Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
Задачи подпрограммы
|
1.Предоставление доступа к культурному наследию.
2. Популяризация культуры и традиций народов.
3.Повышение посещаемости организаций культуры России.
4.Распространение русского языка.
5.Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры.
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
1.Количество размещенных в сети "Интернет" контентов, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, рост в %.
2.Количество мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности.
3. Количество оцифрованных краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки.
|
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
|
Расходы на содержание исполнителей мероприятий подпрограммы учтены в составе расходов подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:
1.К 2025 году размещение "Интернет" контентов на цифровых культурных ресурсах не менее 193,7 единиц.
2. К 2025 году создать мультимедиа-гидов не менее 1 единицы.
3. К 2025 году оцифровка не менее 10 наименований.
|
| Приложения |
Дата изменения: 05.08.2022 07:48
|